主要职责: 1、 按照《内部审计准则》的要求,建立和健全公司内部审计制度,拟定并完善内流程,制定内部审计规程或方法。 2.组织实施对公司的财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作; 3.对公司内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。 4.对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督,评价。 5、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作; 6、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作; 职位要求: 1、性别不限,30-50岁; 2、大专或以上学历,财务、审计等相关专业; 3、8年以上相关工作经验,3年以上大型企业或集团企业内部审计工作经验,担任总监职务不少于3年,熟悉财税法规、审计程序和企业财务管理流程(有大型鞋企工作经验优先); 4、精通国家财税法律规范、丰富的会计和审计专业知识与经验,掌握《合同法》、《公司法》;熟悉国家及地方会计、审计相关法律法规; 5、熟练应用财务软件和办公软件; 6、具备良好的沟通能力、应变能力、观察分析能力及逻辑思维能力、诚实正直,保密观念强,具有良好的职业操守; 7、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。 |